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汇得科技2020年半年度董事会经营评述

发布时间:2022/9/24 21:06:34   

汇得科技年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析

年上半年,公司在董事会的指导下,通过管理层及全体员工的共同努力,积极应对新冠疫情带来的冲击,做好复工复产工作,保证企业生产及员工工作的稳定。在终端产品需求下降及聚氨酯产品市场价格下跌的情况,公司通过改进工艺、降低消耗、优化产品结构、提高效率等方式提高产品毛利率,继续推进高技术含量、高附加值、市场需求产品的开发,重点完善环境友好型的绿色现代产品系列,推广PU鞋底料原液、PU热熔胶、热塑性聚氨酯弹性体(TPU)等新产品系列的应用,满足客户多样化的需求。   同时,募投项目“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”(一期)的如期完成并竣工投产,完善了产业布局,提高了公司产能,突破了产业基地单一和产能受限的瓶颈,为公司进一步加强客户粘度及降低物流成本奠定了基础,提升公司综合竞争力,开拓公司未来发展空间,实现公司可持续发展。   (一)年上半年主要经营指标情况   年上半年,公司实现营业收入47,.70万元,同比下降26.92%。其中主营业务收入45,.08万元,同比下降25.53%,主营业务成本34,.89万元,同比下降26.79%,主要是由于公司主要产品销量下降,以及销售价格和原材料价格同比下降所致;   公司主营业务毛利率23.97%,较上年同期增加1.31个百分点;其中公司主要产品革用聚氨酯树脂的毛利率为25.41%,较上年同期增加1.69个百分点,主要是由于产品结构进一步优化,以及原材料价格下降的缘故。   归属于上市公司股东的净利润4,.36万元,较上年同期下降36.71%;   归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,.53万元,较上年同期下降33.63%;   经营活动产生的现金流量净额为-1,.99万元,较上年同期减少1,.72万元。   报告期末,公司总资产,.25万元,较上年期末下降9.89%,主要是由于应收、应付款项下降所致;净资产,.57万元,较上年期末增长0.24%,主要是由于报告期内经营收益和现金分红所致。   (二)报告期内主要工作完成情况   1、强化销售与研发协同,优化产品结构,力争减少疫情影响   报告期内,为应对新冠疫情对公司的影响,公司全体员工在做好复工复产工作同时,通过强化销售与研发的协同作用,根据客户需求进一步加大新产品研发和应用技术服务力量,锁定目标市场与客户群,定制化营销策略,极力拓展和开发新的市场和应用。公司充分利用在聚酯多元醇这一聚氨酯核心原材料的技术优势基础上,努力拓展无溶剂型聚氨酯、水性聚氨酯、聚氨酯改性体、热塑性聚氨酯弹性体(TPU)等新产品的市场应用,为应对公司主导产品革用聚氨酯树脂市场需求下降的不利情况,加大了对PU鞋底料原液、PUR热熔胶等新产品的国内市场推广力度,伴随福鼎项目的投产,TPU这一新产品也将加大市场推广销售力度,成为公司新的盈利点。   2、持续科研投入,加快产品研发   报告期内,公司在产品研发上持续投入,丰富公司产品种类,促进公司未来可持续发展。公司研发中心秉承严谨求实、开拓创新的开发理念,在延续年研发成果基础上,继续推进产品持续开发及市场运用,主要涉及无溶剂系列、水性聚氨酯系列、TPU、PUR反应型热熔胶、特种聚酯多元醇、超纤合成革用树脂、功能性聚氨酯、鞋底原液、弹性体及发泡材料等系列。申请发明专利4项,获得授权发明专利2项。   3、完善产业布局,项目建设有序推进   报告期内,公司在项目建设上:完成了募投项目“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”一期建设,进入试生产;并有序推进技术研发中心、智能化改造项目的建设;以及扩建和储备项目的建设准备,根据宏观经济和市场环境的变化,不断优化项目建设。具体建设进展情况如下:年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目:新冠疫情对项目进展造成了一定影响,公司项目组克服困难通过优化施工方案和工序,增加劳动力和工程机械设备等方式,保证了项目的建设进度,本项目于年6月基本建成,经过前期的主体建设、设备安装、单机调试、联动调试、冷态调试、热态调试、投料调试等阶段,试生产方案经专家评审通过,于6月18日进入试生产阶段。目前正有序开展二期项目建设。   技术研发中心项目:根据行业特点及技术发展趋势,以及公司战略发展要求下的公司整体技术创新和协同效益需求,进一步优化技术研发中心的升级改造、优化研发设备的引进、加大技术研发人才的引进,以保证募集资金投资项目能够顺应未来行业技术的发展方向,与公司战略规划相匹配。   智能化改造项目:技术选型优化后,继续有序推进公司的自动化、智能化建设。初步完成了集团业务数据中心的硬件基础建设、总部文件云系统部署应用;开展基于总部模式的企业运营管理信息系统及分布式仓储管理系统的建设升级,并陆续投入使用;开展生产自动化系统的MES、DCS、BATCH等系列基本框架建设工作,并进入业务流程细化的应用研究阶段。并完成了反应釜、罐区热水及控制系统改造,以及鞋底料全自动罐装线项目等基础工作。   同时,公司管理层根据董事会的未来发展规划,积极研究未来项目建设的可行性方案、前期协调工作及筹备报批手续等。   4、安全生产不放松、环保治理有成效   报告期内,公司未发生重大安全、环保事故。通过完善安全生产责任制、安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作,使企业的安全管理和环保工作有序开展,稳定提升。年上半年,公司完成环境应急预案和VOCs治理一厂一方案2.0的评审;消防设施评估;定期对水气土壤、LDAR管道阀门泄漏点、防雷、职业卫生场所等进行检测工作,大大提高了公司安全、环保生产的基础条件。   5、积极参与社会公益,为防疫工作贡献一份力   公司一直将社会公益活动视为企业文化建设的一个重要组成部分,在保持企业发展的同时,不忘回报社会,构建良好的公共关系,在兼顾公司和股东利益的情况下,积极参加各类社会公益活动,共同维护社会的和谐稳定。在报告期内,面对突发的新冠肺炎疫情,公司在抓好企业自身疫情防控及复工复产工作的同时,向上海市金山区红十字会捐款50万元,公司通过现有渠道和资源,积极筹集防疫物资,先后向金山区人民政府、福鼎市人民政府以及上下游客户捐赠口罩、防护服、一次性手套、测温仪、消毒液,以及用于制作抗菌防护服的原材料(热熔胶)等防疫物资。公司党员积极发挥先锋模范带头作用,参与各社区的志愿防疫工作。   (三)报告期内主要荣誉情况   1、被上海市经济和信息化委员会推荐申报工信部“绿色工厂”。   2、年度金山卫镇“两新”组织党建工作考核中获得“优秀等级”。   3、设备部被评为金山区年度“金山区工人先锋号”。   4、金山区节水型社会建设工作中被评为“金山区节水型企业”。   5、研发中心青年团队-年度金山区青年五四奖章(集体)称号。   6、金山区党支部建设示范点。

二、可能面对的风险   1、原材料价格波动的风险   公司生产所用的主要原材料(MDI、AA和DMF)成本合计占公司主营业务成本约60%左右,该三类原材料的价格受国际石油与国内原煤价格走势变动、市场供需变化和国家进出口政策调整等因素的影响,其波动将对公司盈利状况产生重大影响,过去几年,该三类原材料的市场价格的波动幅度较大。   若公司主要原材料价格持续波动,且公司产品价格调整等经营措施不能及时抵消原材料价格波动对成本的影响,则公司可能面临当期盈利水平受到重大影响的风险。   2、下游行业的景气度及下游行业产能转移的风险   公司主要产品革用聚氨酯是下游聚氨酯合成革行业的原料,其市场需求和消费量情况受下游聚氨酯合成革行业的景气度影响,而聚氨酯合成革制品主要用于服装、鞋类、家具、装饰、汽车等领域,又受居民消费水平和消费习惯的影响。   若未来国内合成革生产企业产能转移,或国内合成革用聚氨酯需求下降。公司将面临产品市场需求下降,可能对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响。   3、环境保护风险   公司在生产过程中会产生一定的废水、废气、废弃物、噪声。公司历年来对环保设施进行持续改造和更新,不断加大对环保治理方面的人力和资金投入,并建立了环保管理体系,通过了ISO∶环境管理体系认证。但随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,国家环保和清洁生产政策要求的日益提高,环境污染管制标准还可能进一步严格,公司存在由于环保支出持续增加而影响经营业绩的风险。   4、安全生产风险   公司的主要原材料和产品都属化学品,在生产、储存等环节,若出现设备故障、保管或操作不当等情况,公司将面临安全生产的的风险。   5、募集资金投资项目存在无法达到预期收益的风险   公司的募投项目投产后,将明显提升公司的生产能力和盈利能力。公司本次募集资金投向可行性经过管理层、董事会、股东大会的讨论及审议通过,但募投项目投资是基于当时的市场环境及对未来市场需求趋势的分析,项目的盈利能力还要受市场需求波动等不确定性因素影响,公司的募投项目存在无法达到预期收益的风险。   6、资产、业务规模快速扩张导致的管理风险   公司募投项目投产后,公司业务规模将迅速扩大,资产和业务规模的快速扩张对公司的生产、销售等经营活动的管理提出更高要求,公司存在一定的管理风险。

三、报告期内核心竞争力分析   公司自成立以来,基于创业团队二十多年的发展与积累,在技术研发能力、人才队伍建设、产品及产业布局、行业品牌及影响力、安全环保治理等方面持续得到加强,形成了汇得科技的综合优势,这些可持续发展的资源能力优势是公司的主要核心竞争能力。   1、品牌及市场优势   公司自成立以来一直专注于合成革用聚氨酯业务,生产“汇得”品牌的聚氨酯产品,主要管理团队均在公司工作多年。由于多年来持续向客户提供性能优良、品质稳定的产品,公司及其革用聚氨酯产品均已在下游行业中形成“性能好、品质高”的良好口碑,具有较为明显的品牌和市场优势。同时,公司已建立了覆盖主要市场的营销服务网络,能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务,目前公司产品主要覆盖浙江、江苏、上海、福建等经济发达地区,在东南亚、南亚、中东、美洲等海外市场也有稳定布局。   2、技术研发优势   公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作,建有省级技术研发中心,不断加大研发投入,提高产品技术含量、丰富产品结构,近三年研发费用占营业收入的比例均在4%以上。报告期内,公司申请4项发明专利,取得授权发明专利2项,公司现共拥有28项有效授权发明专利、18项已申请在审发明专利、1项已申请在审实用新型专利。同时,公司拥有较强的技术研发团队,经过多年来的市场经验积累和经营发展,可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品,不仅可以根据自身需求调整产品工艺特点,也可以研发创新产品引领客户需求。   3、安全环保管理及绿色生产优势   国家发改委等部门先后出台多项产业政策,从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面对行业予以规范,抑制低水平重复建设,鼓励行业内优势企业朝着规模化、集约化的模式发展,公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求。一方面,公司在安全生产及环保治理上持续投入,自年初至报告期末共计投入安全环保费用2,.78万元,优化环保设施,完善管理体系,“三废”排放完全符合国家排放标准,公司通过了ISO环境管理体系、ISO职业健康安全管理体系、ISO能源管理体系认证,并被上海市经济和信息化委员会推荐申报工信部“绿色工厂”。另一方面,公司为上海金山第二工业区的核心企业,依托园区公用配套优势、政府科学管理及政策引导,树立安全绿色生产意识,推进公司可持续发展。   4、管理优势和成本优势   革用聚氨酯行业属于充分竞争行业,生产企业在掌握了技术及工艺配方后,更重要的是保证能够连续、稳定地生产出性能优越的高品质产品。公司经过近二十年的摸索研究,已建立了一套关于原料选择、仓储管理、生产管控、成品检验、人员管理的科学、完整、有效的管理体系,能够在保证产品性能和品质优势的同时,有效控制生产成本,从而具备较强的盈利能力。来源:同花顺金融研究中心



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